insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
091/2019-SMS
Objeto
aquisições de equipamentos e suprimentos de informática destinados ao Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE
Data Assinatura
17/04/2019
Data Publicação
17/04/2019
Data Inicial
17/04/2019
Data Final
16/06/2019
Fornecedor CPF/CNPJ
08.083.394/0001-09
Valor Inicial
R$ 12.633,20
library_books Licitação de Origem
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
format_list_numbered Aditivos
Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | acordam em apostilar o Contrato n° 091/2019, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº120/2018 SMS, tendo em vista a ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato, disposto naCláusula Sétima, item 7.1, que passará a ser de 0701.10.301.072.1283.44.90.52.00;0701.10.304.072.1293.44.90.52.00; 0701.10.305.072.1295.44.90.52.00; 0701.10.303.072.1285.44.90.52.00;0701.10.302.072.1302.44.90.52.00; 0701.10.302.073.1292.44.90.52.00; 0701.10.301.072.2283.33.90.30.00;0701.10.304.074.2304.33.90.30.00; 0701.10.305.072.2307.33.90.30.00; 0701.10.303.073.2290.33.90.30.00;0701.10.302.072.2316.33.90.30.00; 0701.10.302.073.1292.33.90.30.00. para0701.10.302.0072.2315.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.303.0073.1289.33.90.30.00.1211.0000.00;0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00;0701.10.302.0072.2316.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.302.0072.2316.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.305.0072.2307.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.304.0074.2304.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.304.0074.2303.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.301.0073.2325.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.306.0074.2317.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.303.0072.1287.44.90.52.00.1211.0000.00; 0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00; 0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.305.0072.2307.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.304.0074.2304.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.304.0074.2304.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.306.0074.2317.44.90.52.00.1215.0000.00. conformeo processo nº P065628/2019 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 16/06/2019 | R$ 12.633,20 | |
Registros: 1 | Total R$ 12.633,20 |
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
31050086/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 31/05/2019 | R$ 3.158,30 |
Registros: 1 | Total R$ 3.158,30 |
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Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
091/2019 | Contrato Principal | SMS_2019_091-2019.pdf |
091/2019 | Apostilamento | 1_APOSTILAMENTO_SMS_2019_091-2019.pdf |
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