insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
091/2019-SMS
Objeto
aquisições de equipamentos e suprimentos de informática destinados ao Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE
Data Assinatura
17/04/2019
Data Publicação
17/04/2019
Data Inicial
17/04/2019
Data Final
16/06/2019
Fornecedor CPF/CNPJ
08.083.394/0001-09
Valor Inicial
R$ 12.633,20
library_books Licitação de Origem
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
format_list_numbered Aditivos
Tipo Fundamentação Objeto Assinatura Início Fim Valor
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato acordam em apostilar o Contrato n° 091/2019, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº120/2018 – SMS, tendo em vista a ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato, disposto naCláusula Sétima, item 7.1, que passará a ser de 0701.10.301.072.1283.44.90.52.00;0701.10.304.072.1293.44.90.52.00; 0701.10.305.072.1295.44.90.52.00; 0701.10.303.072.1285.44.90.52.00;0701.10.302.072.1302.44.90.52.00; 0701.10.302.073.1292.44.90.52.00; 0701.10.301.072.2283.33.90.30.00;0701.10.304.074.2304.33.90.30.00; 0701.10.305.072.2307.33.90.30.00; 0701.10.303.073.2290.33.90.30.00;0701.10.302.072.2316.33.90.30.00; 0701.10.302.073.1292.33.90.30.00. para0701.10.302.0072.2315.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.303.0073.1289.33.90.30.00.1211.0000.00;0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00;0701.10.302.0072.2316.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.302.0072.2316.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.305.0072.2307.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.304.0074.2304.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.304.0074.2303.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.301.0073.2325.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.306.0074.2317.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.303.0072.1287.44.90.52.00.1211.0000.00; 0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00; 0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.305.0072.2307.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.304.0074.2304.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.304.0074.2304.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.306.0074.2317.44.90.52.00.1215.0000.00. conformeo processo nº P065628/2019 17/04/2019 17/04/2019 16/06/2019 R$ 12.633,20
Registros: 1 Total R$ 12.633,20
insert_drive_file Empenhos
Número Secretaria Data Valor
31050086/2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 31/05/2019 R$ 3.158,30
Registros: 1 Total R$ 3.158,30
attach_file Anexos
Título Tipo Arquivo
091/2019 Contrato Principal SMS_2019_091-2019.pdf
091/2019 Apostilamento 1_APOSTILAMENTO_SMS_2019_091-2019.pdf
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR